黄金局首页 政府信息公开 政 务 公 开 工 作 动 态 党 风 廉 政 网 络 咨 询 黄 金 数 据
今日天气:
今天是
政府信息公开 更多>>
· 政府信息公开指南
· 政府信息公开目录
· 依申请公开
政府信息公开目录 更多>>
· 公开规范
· 领导信息
· 机构概况
· 规划计划
· 政策法规
· 行业管理
· 政府信息公开年度报告
政务公开目录 更多>>
· 公开内容
· 组织建设
· 监督机制
· 工作动态
政务公开  
2017年洛阳市黄金局部门预算
发布者:admin 发布时间:2017/1/26 阅读:4035次【字体:
打印本页 || 关闭窗口

2017年洛阳市黄金局部门预算情况
一、 部门基本情况
(一) 部门机构设置、职能
洛阳市黄金局是市政府组成部门,是参照公务员法管理的事业单位, 是受市政府委托,对黄金行业实行行业监管的机构,其主要职责是:贯彻执行国家有关黄金行业的法律、法规、政策、方针,结合洛阳市实际,研究制订实施办法并组织实施;负责黄金资源的统一规划,合理开发,组织制订全市黄金工业发展的中、长期规划和年度计划并组织实施。为全市黄金工业的布局、规划、立项、设计、 技术引进和管理进行组织协调与服务;负责国际、国内黄金生产方面的合作与交流及引进外资工作;负责《开采黄金矿产批准书》的审核工作;组织全市黄金生产秩序和治理整顿工作,配合有关部门依法制止和打击破坏黄金资源的非法开采活动;对全市黄金行业安全生产实施监督管理。黄金局现编制28人,内设三科两室。
(二) 人员构成情况
市黄金局机关人员共有编制28人,其中:事业编制28人在职职工22人,退休人员26人。
(三) 预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,保障全局正常工作运转及职责实施。
二、收入预算说明
2017年收入预算328.26万元,其中:财政一般拔款328.26万元,比上年减少79.93万元,主要原因是退休人员养老金由社保发放,预算相应减少。
三、 支出预算说明
2017年支出预算328.26万元,其中:财政一般拔款328.26万元。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出239.47万元,占72.95%;对个人和家庭的补助54.66万元,占16.65%;商品和服务支出23.43万元,占7.14%。项目支出10.7万元,占3.26%。
2017年财政拔款按用途划分:工资福利支出239.47万元,占72.95%;对个人和家庭的补助54.66万元,占16.65%;商品和服务支出23.43万元,占7.14%。项目支出10.7万元,占3.26%。主要项目是购办公用品及维护车辆正常运行。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费34.13万元,其中项目经费10.7万元,基本支出23.43万元主要用于局机关办公用品及办公设备购置维护车辆保养运行,保障局机关工作正常运转等。
五、政府采购情况说明
我单位无此项目。
六、名词解释
    1.一般公共预算财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    4.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:1、部门2017年预算表(12张)

 


2017年洛阳市部门预算表

 

 

 


单位名称:洛阳市黄金局

 

 

 

日    期:2017年1月24日

2017年洛阳市黄金局部门预算情况.doc

2017年部门预算批复--批复单位 黄金局.xls

网站首页 | 黄金局简介 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站管理
洛阳市黄金局主办 版权所有 恒凯科技邮编:471000 电话:63322000
最佳浏览效果建议使用 1024*768 分辨率
豫ICP备08004952号