黄金局首页 政府信息公开 政 务 公 开 工 作 动 态 党 风 廉 政 网 络 咨 询 黄 金 数 据
今日天气:
今天是
政府信息公开 更多>>
· 政府信息公开指南
· 政府信息公开目录
· 依申请公开
政府信息公开目录 更多>>
· 公开规范
· 领导信息
· 机构概况
· 规划计划
· 政策法规
· 行业管理
· 政府信息公开年度报告
政务公开目录 更多>>
· 公开内容
· 组织建设
· 监督机制
· 工作动态
政务公开  
洛阳市黄金局2016年经费收支决算的说明
发布者:hengkaikeji 发布时间:2017/9/6 阅读:1008次【字体:
打印本页 || 关闭窗口

洛阳市黄金局2016年经费收支决算的说明

  

按照《洛阳市财政局关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知》的要求,对本单位2016年部门决算及“三公”经费予以公开,现就本单位主要职能、内设机构、人员情况、决算公开内容做如下说明:
    一、基本情况:
(一)部门机构设置、职能:洛阳市黄金局是市政府组成部门,是参照公务员法管理的事业单位, 是受市政府委托,对黄金行业实行行业监管的机构,其主要职责是:贯彻执行国家有关黄金行业的法律、法规、政策、方针,结合洛阳市实际,研究制订实施办法并组织实施;负责黄金资源的统一规划,合理开发,组织制订全市黄金工业发展的中、长期规划和年度计划并组织实施。为全市黄金工业的布局、规划、立项、设计、 技术引进和管理进行组织协调与服务;负责国际、国内黄金生产方面的合作与交流及引进外资工作;负责《开采黄金矿产批准书》的审核工作;组织全市黄金生产秩序和治理整顿工作,配合有关部门依法制止和打击破坏黄金资源的非法开采活动;对全市黄金行业安全生产实施监督管理。黄金局现编制28人,内设三科两室。

   (二)人员构成情况:
市黄金局机关人员共有编制28人,其中:事业编制28人,在职职工22人,离退休人员26人。

     (三)决算年度主要工作任务
贯彻落实市国民经济和社会发展计划的顺利实施,保障全局正常工作运转及职责实施。
二、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入409.01万元,其中:财政拨款409.01万元;支出409.01万元,财政拨款支出409.01万元;年末结转和结余0万元。2015年度收入406.95万元,其中:财政拨款406.95万元;支出406.95万元,财政拨款支出406.95万元;2016年与2015年对比收支增加2.06万元,主要原因是人员工资金调增。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算409.01万元,其中:人员经费376.77万元;日常公用经费21.54万元;项目支出10.7万元。2016年度一般公共预算财政拨款年度预算408.19万元,其中:人员经费375.95万元;日常公用经21.54万元;项目经费10.7万元。支出、预算对比增0.82万元,主要原因人员工资调变动。2015年度一般公共预算财政拨款支出决算406.95万元,其中:人员经费376.26万元;日常公用经21.19万元;项目支出18.5万元。2016与2015年支出对比增2.06万元,主要原因:工资调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.11万元,其中:因公出国(境)费用零元;公务接待费0.11万元,3批17人(不含陪同人员);公务用车运行维护费3万元。年初预算3.6万元。2015年支出13.096万元减少9.98万元,原因是车辆改革后车辆运行维护费减少,2015年4台车,2016年一台车。
五、政府采购情况
2016年我单位无此项。
六、关于国有资产占用情况
至2016年12月31日我单位共有车辆一台,其中公务用车一台。
七、关于预算绩效管理工作开展情况
我单位无民生项目及重点支出项目。
八、机关运行经费执行情况
2016年机关运行经费开支32.24万元,比2015年减少7.8万元,主要原因是车辆改革车辆减少相应经费减少。
九、关于专业名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展一般行政管理事务活动所发生的基本支出和项目支出。
9、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理的事业单位保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指委机关和实行公务员法管理的事业单位开展规划编制、项目评审、成本审计、调研督查等未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出,如价格成本监测、价格认证等。
12、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出,如节能监察中心的人员及工作经费。
13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指委机关和实行公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。
14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的委机关和实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、洛阳市黄金局2016年度收入支出决算总表
2、洛阳市黄金局2016年度收入决算表
3、洛阳市黄金局2016年度支出决算表
4、洛阳市黄金局2016年度财政拨款收入支出决算表
5、洛阳市黄金局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、洛阳市黄金局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、洛阳市黄金局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

洛阳市黄金局2016年经费收支决算的说明.doc

2017-08-10 2016年度xx部门决算表.xls

网站首页 | 黄金局简介 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站管理
洛阳市黄金局主办 版权所有 恒凯科技邮编:471000 电话:63322000
最佳浏览效果建议使用 1024*768 分辨率
豫ICP备08004952号